Розрахунки за товар здійснюються шляхом оплати поставленого та належним чином прийнятого товару протягом 10-ти календарних днів з дати поставки за умови надходження бюджетних коштів на рахунок військової частини А3186 за кодом надходжень КПКВ 2101020/15/1, КЕКВ 2210, код 060 (загальний фонд).